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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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85<br />

Stadt <strong>Bad</strong> <strong>Salzuflen</strong><br />

Teilergebnisplan<br />

P002_500 : Brand und Zivilschutz<br />

Plan<br />

2011<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 96.100 96.100 144.900 147.900 142.300 140.300<br />

davon Auflösung von Sonderposten 95.600 95.600 144.400 147.400 141.800 139.800<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 155.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.200 8.200 3.300 4.200 4.200 4.200<br />

+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.000 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900<br />

Ordentliche Erträge 277.200 247.200 287.100 291.000 285.400 283.400<br />

- Personalaufwendungen 1.661.500 1.842.100 2.160.900 2.157.600 2.146.400 2.137.200<br />

davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.546.500 1.727.100 2.045.900 2.042.600 2.031.400 2.022.200<br />

davon Produktbudget Fachdienst 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000<br />

- Versorgungsaufwendungen 349.700 384.500 470.500 467.700 465.600 467.600<br />

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 123.500 185.500 122.800 122.800 122.800 122.800<br />

davon Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 0 0 0 0 0<br />

davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 2.000 3.000 4.100 4.100 4.100 4.100<br />

davon Unterhaltung der Fahrzeuge 73.000 130.000 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 44.000 44.000 35.200 35.200 35.200 35.200<br />

davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 3.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 269.400 269.400 300.200 302.500 294.100 292.300<br />

- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 156.700 158.200 159.000 149.500 149.500 149.500<br />

davon Mieten, Pachten usw. 500 500 400 400 400 400<br />

davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 100 100 100 100 100 100<br />

davon Geschäftsaufwendungen 15.300 13.000 11.600 11.600 11.600 11.600<br />

davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 41.700 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500<br />

davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 99.100 99.100 101.400 91.900 91.900 91.900<br />

Ordentliche Aufwendungen 2.560.900 2.839.800 3.213.500 3.200.200 3.178.500 3.169.500<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.283.700 -2.592.600 -2.926.400 -2.909.200 -2.893.100 -2.886.100<br />

Ordentliches Ergebnis -2.283.700 -2.592.600 -2.926.400 -2.909.200 -2.893.100 -2.886.100<br />

Jahresergebnis -2.283.700 -2.592.600 -2.926.400 -2.909.200 -2.893.100 -2.886.100<br />

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 454.200 486.200 477.500 477.500 477.500 477.600<br />

davon IL Kalkulatorische Mieten 323.600 336.100 339.000 339.000 339.000 339.000<br />

davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 108.800 129.900 119.300 119.300 119.300 119.300<br />

davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 9.100 5.500 5.600 5.600 5.600 5.600<br />

davon IL Sonstige Verrechnungen 12.700 14.700 13.600 13.600 13.600 13.700<br />

Saldo interne Leistungsbeziehungen -454.200 -486.200 -477.500 -477.500 -477.500 -477.600<br />

Ergebnis -2.737.900 -3.078.800 -3.403.900 -3.386.700 -3.370.600 -3.363.700

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