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Haushaltsplan 2013, Entwurf - Bad Salzuflen

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105<br />

Stadt <strong>Bad</strong> <strong>Salzuflen</strong><br />

Teilergebnisplan<br />

P006_100 : Kindertagesbetreuung<br />

Plan<br />

2011<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.962.200 4.480.200 5.749.900 5.932.600 5.999.100 6.068.800<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.485.000 1.235.000 1.067.000 1.077.000 1.077.000 1.077.000<br />

+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.920.600 1.958.200 1.996.000 2.091.400 2.105.000 2.103.600<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 124.600 141.000 120.500 113.000 91.800 68.400<br />

Ordentliche Erträge 7.492.400 7.814.400 8.933.400 9.214.000 9.272.900 9.317.800<br />

- Personalaufwendungen 2.321.300 2.409.900 2.406.900 2.477.600 2.461.800 2.437.800<br />

davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 2.321.300 2.409.900 2.406.900 2.477.600 2.461.800 2.437.800<br />

- Versorgungsaufwendungen 20.100 19.600 20.200 20.100 20.100 20.300<br />

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.426.900 10.480.000 12.014.100 12.081.900 12.252.600 12.425.400<br />

davon Kostenerstattungen u.ä. 10.426.900 10.480.000 12.014.100 12.081.900 12.252.600 12.425.400<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 9.000 9.000 200 200 200 200<br />

- Transferaufwendungen 343.700 613.900 862.200 960.800 957.300 955.900<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.300 10.100 10.300 8.200 8.200 8.200<br />

davon Geschäftsaufwendungen 3.400 7.600 7.800 6.000 6.000 6.000<br />

davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.900 2.500 2.500 2.200 2.200 2.200<br />

Ordentliche Aufwendungen 13.126.300 13.542.500 15.313.900 15.548.800 15.700.200 15.847.800<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.633.900 -5.728.100 -6.380.500 -6.334.800 -6.427.300 -6.530.000<br />

Ordentliches Ergebnis -5.633.900 -5.728.100 -6.380.500 -6.334.800 -6.427.300 -6.530.000<br />

Jahresergebnis -5.633.900 -5.728.100 -6.380.500 -6.334.800 -6.427.300 -6.530.000<br />

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 183.200 230.600 230.600 230.600 230.600 230.600<br />

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 788.600 829.400 791.700 791.800 791.900 791.900<br />

davon IL Kalkulatorische Mieten 447.600 441.000 388.500 388.500 388.500 388.500<br />

davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 1.000 0 0 0 0 0<br />

davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 200 0 0 0 0 0<br />

davon IL Verwaltungskosten 328.900 376.900 394.500 394.500 394.500 394.500<br />

davon IL Sonstige Verrechnungen 10.900 11.500 8.700 8.800 8.900 8.900<br />

Saldo interne Leistungsbeziehungen -605.400 -598.800 -561.100 -561.200 -561.300 -561.300<br />

Ergebnis -6.239.300 -6.326.900 -6.941.600 -6.896.000 -6.988.600 -7.091.300

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