Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 050 Soziale Hilfen<br />
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen<br />
Produkt: 050.010.030 Gewährung von sozialen Vergünstigungen<br />
- 247 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Ausstellung/ Verlängerung von (Berechtigungs-)Ausweisen, Bescheinigungen, Annahme, Prüfung und Weiterleitung von<br />
Anträgen zu Lasten des örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgers, des Trägers der Kriegsopferfürsorge, des<br />
Versorgungsamtes, der Unterhaltssicherungsbehörde u.a.<br />
Leistungen:<br />
- Gewährung von sozialen Rechten und Vergünstigungen nach BVFG u.a.<br />
- Antragsaufnahme für andere Behörden, Träger und Bereiche(nach BSHG, KOF, LAG, BVG, USG)<br />
- Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Stellv. Bereichsleiter<br />
Karl-Heinz Tives<br />
Telefon: 02131 / 987 – 306<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7306<br />
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Sport-, Senioren-, Demografie- und Sozialausschuss Vertriebene, hilfebedürftige und/ oder<br />
einkommensschwache Einwohnerinnen und Einwohner<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 4.936,79 4.902 4.680 4.727 4.775 4.822<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 405,65 380 382 386 390 394<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 988,29 1.039 995 1.005 1.015 1.026<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 286,07 219 0 0 0 0<br />
- Personalaufwendungen 6.616,80 6.540 6.057 6.118 6.180 6.242<br />
= Ordentliche Aufwendungen 6.616,80 6.540 6.057 6.118 6.180 6.242<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.616,80 -6.540 -6.057 -6.118 -6.180 -6.242<br />
= Ordentliches Ergebnis -6.616,80 -6.540 -6.057 -6.118 -6.180 -6.242<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-6.616,80 -6.540 -6.057 -6.118 -6.180 -6.242<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -6.616,80 -6.540 -6.057 -6.118 -6.180 -6.242<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,16 0,16 0,14 0,15 0,15 0,15<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,15 1,15 1,15 1,15 1,15<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,15 1,15 1,15 1,15 1,15<br />
- EG 9 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 6 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05