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Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 050 Soziale Hilfen<br />

Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen<br />

Produkt: 050.010.030 Gewährung von sozialen Vergünstigungen<br />

- 247 -<br />

Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />

Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />

Ausstellung/ Verlängerung von (Berechtigungs-)Ausweisen, Bescheinigungen, Annahme, Prüfung und Weiterleitung von<br />

Anträgen zu Lasten des örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgers, des Trägers der Kriegsopferfürsorge, des<br />

Versorgungsamtes, der Unterhaltssicherungsbehörde u.a.<br />

Leistungen:<br />

- Gewährung von sozialen Rechten und Vergünstigungen nach BVFG u.a.<br />

- Antragsaufnahme für andere Behörden, Träger und Bereiche(nach BSHG, KOF, LAG, BVG, USG)<br />

- Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen<br />

Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Kommunalpolitische Beschlüsse<br />

Stellv. Bereichsleiter<br />

Karl-Heinz Tives<br />

Telefon: 02131 / 987 – 306<br />

Telefax: 02131 / 987 – 7306<br />

E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de<br />

Politisches Gremium Zielgruppe<br />

Sport-, Senioren-, Demografie- und Sozialausschuss Vertriebene, hilfebedürftige und/ oder<br />

einkommensschwache Einwohnerinnen und Einwohner<br />

Teilergebnisplan<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

5012000 : Personalaufwendungen TVöD 4.936,79 4.902 4.680 4.727 4.775 4.822<br />

5022000 : Beiträge RVK TVöD 405,65 380 382 386 390 394<br />

5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 988,29 1.039 995 1.005 1.015 1.026<br />

5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 286,07 219 0 0 0 0<br />

- Personalaufwendungen 6.616,80 6.540 6.057 6.118 6.180 6.242<br />

= Ordentliche Aufwendungen 6.616,80 6.540 6.057 6.118 6.180 6.242<br />

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.616,80 -6.540 -6.057 -6.118 -6.180 -6.242<br />

= Ordentliches Ergebnis -6.616,80 -6.540 -6.057 -6.118 -6.180 -6.242<br />

= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />

Leistungsverrechnungen<br />

-6.616,80 -6.540 -6.057 -6.118 -6.180 -6.242<br />

= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -6.616,80 -6.540 -6.057 -6.118 -6.180 -6.242<br />

Kennzahlen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,16 0,16 0,14 0,15 0,15 0,15<br />

Stellenplanauszug<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,15 1,15 1,15 1,15 1,15<br />

davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,15 1,15 1,15 1,15 1,15<br />

- EG 9 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />

- EG 6 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />

- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

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