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Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus<br />

Produktgruppe: 150.010 Wirtschaftsförderung<br />

Produkt: 150.010.020 Gewerbegebietsentwicklung<br />

- 383 -<br />

Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />

Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />

Leistungen:<br />

- Neu- und Fortentwicklung von Gewerbegebietsflächen sowie ihrer Vermarktung<br />

Produktverantwortung<br />

Bereichsleiter<br />

Dieter Güsgen<br />

Politisches Gremium<br />

Telefon: 02131 / 987 - 419<br />

Telefax: 02131 / 987 – 7419<br />

E-Mail: Dieter.Güsgen@kaarst.de<br />

Zielgruppe<br />

<strong>Stadt</strong>rat, <strong>Stadt</strong>entwickluns-, Planungs- und<br />

Verkehrsausschuss, Bau- und Umweltausschuss<br />

Investoren, an- und umsiedlungswillige Betriebe<br />

Teilergebnisplan<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

2010<br />

2011<br />

<strong>2012</strong><br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

4411000 : ET aus Mieten und Pachten 1.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

4461000 : Erstattung Planungskosten 0,00 0 0 50.000 50.000 0<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000,00 12.000 12.000 62.000 62.000 12.000<br />

= Ordentliche Erträge 1.000,00 12.000 12.000 62.000 62.000 12.000<br />

5011000 : Personalaufwendungen Beamte 10.374,66 1.730 22.613 22.840 23.068 23.299<br />

- Personalaufwendungen 10.374,66 1.730 22.613 22.840 23.068 23.299<br />

5291000 : NK Grundstücksverkauf Hüngert 0,00 0 0 14.000 120.000 340.000<br />

5291001 : Planungskosten Hüngert 60.580,79 570.000 413.500 0 0 0<br />

5291002 : Landschafts- und Grünplanung 0,00 10.000 0 0 0 0<br />

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.580,79 580.000 413.500 14.000 120.000 340.000<br />

5422000 : AW für Mieten und Pachten 10.782,13 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

5499000 : Projektentwicklung Hüngert 62.705,82 50.000 50.000 50.000 10.000 10.000<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 73.487,95 62.000 62.000 62.000 22.000 22.000<br />

= Ordentliche Aufwendungen 144.443,40 643.730 498.113 98.840 165.068 385.299<br />

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -143.443,40 -631.730 -486.113 -36.840 -103.068 -373.299<br />

= Ordentliches Ergebnis -143.443,40 -631.730 -486.113 -36.840 -103.068 -373.299<br />

= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />

Leistungsverrechnungen<br />

-143.443,40 -631.730 -486.113 -36.840 -103.068 -373.299<br />

= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -143.443,40 -631.730 -486.113 -36.840 -103.068 -373.299

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