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Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung<br />

Produktgruppe: 090.010 Räumliche Planung<br />

Produkt: 090.010.010 vorbereitende Bauleitplanung<br />

- 297 -<br />

Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />

Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />

Die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) ist die Grundlage, aus dem der verbindliche Bauleitplan zu<br />

entwickeln ist. In ihm sind die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen und die sich daraus ergebende Art der<br />

Bodennutzung dargestellt.<br />

Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />

Bundesgesetze Bereichsleiter<br />

Bruno Nelles<br />

Telefon: 02131 / 987 – 846<br />

Telefax: 02131 / 987 – 7946<br />

E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de<br />

Politisches Gremium Zielgruppe<br />

<strong>Stadt</strong>entwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Behörden<br />

Teilergebnisplan<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

5011000 : Personalaufwendungen Beamte 1.967,80 2.041 1.153 1.165 1.177 1.188<br />

5012000 : Personalaufwendungen TVöD 25.203,63 25.742 16.698 16.865 17.034 17.204<br />

5022000 : Beiträge RVK TVöD 2.077,35 1.995 1.363 1.377 1.391 1.405<br />

5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 4.634,25 5.457 3.549 3.585 3.621 3.657<br />

5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 1.001,24 766 318 322 325 328<br />

- Personalaufwendungen 34.884,27 36.001 23.081 23.314 23.548 23.782<br />

5291000 : Vorbereitende/inform. Planung 15.946,88 0 30.000 10.000 10.000 10.000<br />

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.946,88 0 30.000 10.000 10.000 10.000<br />

= Ordentliche Aufwendungen 50.831,15 36.001 53.081 33.314 33.548 33.782<br />

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -50.831,15 -36.001 -53.081 -33.314 -33.548 -33.782<br />

= Ordentliches Ergebnis -50.831,15 -36.001 -53.081 -33.314 -33.548 -33.782<br />

= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />

Leistungsverrechnungen<br />

-50.831,15 -36.001 -53.081 -33.314 -33.548 -33.782<br />

= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -50.831,15 -36.001 -53.081 -33.314 -33.548 -33.782<br />

Kennzahlen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,21 0,86 1,26 0,79 0,80 0,80

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