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Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

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Auditoría Interna por la <strong>Jefatura</strong> <strong>de</strong> <strong>Gabinete</strong> <strong>de</strong> <strong>Ministros</strong>, la SIGEN, la AGN o<br />

disposiciones específicas, periódicamente <strong>de</strong>be emitir opinión respecto <strong><strong>de</strong>l</strong> ajuste<br />

en el ámbito <strong>de</strong> la jurisdicción a normas <strong>de</strong> cumplimiento obligatorio, en particular<br />

las referidas al control <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto público, <strong>de</strong> las liquidaciones <strong>de</strong> haberes, <strong>de</strong> la<br />

certificación <strong>de</strong> servicios, <strong>de</strong> la presentación <strong>de</strong> <strong>de</strong>claraciones juradas,<br />

seguimiento <strong>de</strong> los perjuicios fiscales, intervención en la <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> <strong>de</strong>udores<br />

incobrables, etc.<br />

Si bien estas tareas han sido incrementales durante el año 2002, se ha podido<br />

cumplir a satisfacción con la totalidad <strong>de</strong> ellas, sin <strong>de</strong>scuidar los proyectos <strong>de</strong><br />

auditoría programados.<br />

Otras Activida<strong>de</strong>s<br />

En virtud <strong>de</strong> que los hallazgos incorporados en algunos <strong>de</strong> los informes <strong>de</strong><br />

auditoría <strong>de</strong>rivaron en investigaciones <strong>de</strong> la Oficina Anticorrupción, o en la<br />

substanciación <strong>de</strong> Sumarios Administrativos o en <strong>de</strong>nuncias que tramitan en<br />

ámbito judicial fe<strong>de</strong>ral, en varias oportunida<strong>de</strong>s miembros <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong>bieron<br />

prestar <strong>de</strong>claración testimonial o colaborar con tareas investigativas.<br />

También como producto <strong>de</strong> la actividad <strong><strong>de</strong>l</strong> Comité <strong>de</strong> Auditoría Interna <strong><strong>de</strong>l</strong><br />

Ministerio, se <strong>de</strong>bió <strong>de</strong>sarrollar una participación activa con los ejecutores <strong>de</strong><br />

programas o proyectos, con el objetivo <strong>de</strong> colaborar en la búsqueda <strong>de</strong> soluciones<br />

a problemas puntuales o coyunturales.<br />

3. POLITICAS Y ACCIONES SUSTANTIVAS<br />

La política establecida para la Unidad <strong>de</strong> Auditoría Interna está directamente<br />

relacionada con los objetivos <strong>de</strong> la Ley 24.156, y sintéticamente pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finirse<br />

como el organismo responsable <strong>de</strong> prestar la colaboración necesaria y suficiente<br />

en materia <strong>de</strong> control interno, tanto a la máxima autoridad <strong>de</strong> la que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>,<br />

como al resto <strong>de</strong> los funcionarios con obligaciones <strong>de</strong> llevar a<strong><strong>de</strong>l</strong>ante la gestión,<br />

velando porque el efecto <strong>de</strong> sus tareas se transforme en valor agregado para el<br />

mejoramiento <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s operativas y administrativas y preservando en<br />

todo momento la in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> criterio, el respeto a las técnicas profesionales<br />

y la búsqueda <strong>de</strong> la economía, eficacia y eficiencia en los resultados.<br />

La instrumentación <strong>de</strong> esta política se patentiza en la elaboración y ejecución <strong><strong>de</strong>l</strong><br />

Plan <strong>de</strong> Auditoría Anual y en cada uno <strong>de</strong> los trabajos especiales e informes <strong>de</strong><br />

asesoramiento.<br />

4. MEJORAS ORGANIZACIONALES<br />

El año 2002 fue un año atípico para la Unidad <strong>de</strong> Auditoría Interna <strong>de</strong> este<br />

Ministerio, dado que a partir <strong><strong>de</strong>l</strong> dictado <strong><strong>de</strong>l</strong> Decreto Nº 1210 <strong><strong>de</strong>l</strong> 10 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong><br />

dicho año se incorporaron a su ámbito <strong>de</strong> competencia la Secretaría <strong>de</strong> Seguridad<br />

Interior, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional.<br />

Este importante incremento en las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> control pudo aten<strong>de</strong>rse gracias<br />

a la conjunción <strong>de</strong> medidas tendientes a lograr la mayor productividad <strong>de</strong> los<br />

recursos disponibles por un lado, especialmente los humanos, y a un acuerdo <strong>de</strong><br />

colaboración con la Unidad <strong>de</strong> Auditoría Interna <strong><strong>de</strong>l</strong> Ministerio <strong><strong>de</strong>l</strong> Interior, que<br />

puso a disposición personal con conocimientos y experiencia en la nueva<br />

problemática, hasta tanto se formalizaran las transferencias <strong>de</strong>finitivas <strong>de</strong> los

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